|
Zmluva |
19/2024
|
tvorivé dielne
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
ÚĽUV |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
97/2024
|
potraviny
|
1 178,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
96/2024
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Babičkin dvor, a.s. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/125
|
Čistiace potreby
|
13,55 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MU - SHU, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
95/24
|
potraviny
|
388,37 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
BIDFOOD Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
177/2024
|
vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
107201799
|
22.04.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
178/2024
|
material na hod. chémie
|
53,28 |
s DPH |
2024/113
|
|
22.04.2024 |
INTERTEC s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
179/2024
|
preventívne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
32/2013/BB
|
22.04.2024 |
MIROMAX, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/123
|
pracovné odevy
|
118,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
BOOMS spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
Zmluva |
17/2024
|
chránené priestory
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/124
|
Učebnice + PZ FRJ
|
67,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Nakladatelství DRACO s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/122
|
vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
PRESAFE z.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
93/2024
|
potraviny
|
59,18 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
94/2024
|
potraviny
|
436,97 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
92/2024
|
potraviny
|
527,15 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
BIDFOOD Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
169/2024
|
Servis elektr. zariadenia EZS
|
136,46 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
170/2024
|
telefońy
|
43,06 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Orange Slovensko , a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/120
|
Čistiace prostriedky
|
256,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
BOOMS spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/119
|
Učebnice AJ
|
1 356,41 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Pearson Education Limited |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
91/2024
|
potraviny
|
127,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |